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公司召开2024年度第一次审计工作领导小组会议
发布日期:2024-05-22
       为深入贯彻二十届中央审计委员会第一次会议精神,落实股份公司和集团公司系列会议部署,加强党对审计工作的全面领导。5月21日上午,公司召开2024年度第一次审计工作领导小组会议,公司党委书记、执行董事王文刚,党委副书记、总经理吴琦,党委副书记、纪委书记刘占伟,副总经理周伟,总经济师、副总经理李金宝出席会议,总会计师谭亮主持会议。
       会议集中学习了“习近平在二十届中央审计委员会第一次会议上的讲话”精神,传达了中国中铁2024年审计工作要点和集团公司2024年第一次审计工作领导小组会议精神。审计工作领导小组对2023年审计发现问题产生的根源和整改情况做深度剖析和总结,并审议了2024年审计工作要点和工作计划,对下一步重点任务进行研究部署。
       王文刚充分肯定了公司2023年度审计工作,并指出,要深入学习习近平总书记关于审计工作的重要讲话精神,充分认识审计工作的政治属性和政治功能,增强支持审计、接受监督、抓好整改的自觉性和主动性。要聚焦主责主业,注重实效,准确把握公司内部审计的职能定位,在风险防控、强化管理、推进整改、促进廉洁建设等方面,持续加大审计监督力度,促进管理提升,切实发挥内部审计工作促进公司高质量发展的基础性作用。
       就公司年度审计工作重点,王文刚要求要充分发挥“如臂使指”“如影随行”“如雷贯耳”的审计监督作用,做到“六个加强”,一是要加强党对审计工作的领导,为公司战略实施提供重要支撑;二是要加强经营结果认定,确保资产质量真实可靠;三是要加强审计责任追究,利用约谈警示等多种方式促进干部履职;四是要加强审计协同配合,结合党委巡查等重要事项进行再监督;五是要加强审计问题整改,明确各级领导责任;六是要加强审计队伍建设,打造高水平人才队伍。
       吴琦指出,公司审计系统要不断精进审计业务能力,要紧密结合公司管理实际,持续创新工作方式方法,以推进审计监督全覆盖为手段,以促进企业效益提升为目标,对公司重点业务、关键领域,深入开展“经济体检”,充分发挥“吹哨人”功能,从独立、客观、专业的维度检视公司内控设计和运行的有效性和合理性。
       吴琦强调,内部审计在现代企业管理中占据着举足轻重的地位,要充分发挥内部审计在“三个方面”的重要作用,一是在市场开发方面,要拓展审计视角,关注项目落地全过程的审计,制定有针对性的审计计划及方案,提出管理优化建议,推动公司市场开发工作整体提升,确保项目落地全流程合规,各职能部门履职到位;二是在“双清”及投资回收工作方面,要从体制机制、工作措施、检查考核、自我改进等方面,深入评价近几年“双清”及投资回收工作,分析问题总结经验,促进公司持续优化管理;三是在全过程创效方面, 要根据公司“一厂一策”方案要求,积极调动公司后台资源与专业力量,对实施效果进行全面、客观评估,通过挖掘典型项目、总结经验教训、推广先进做法等方式,激发各项目创效的潜能与活力。
       谭亮指出,要进一步加强审计工作,建立健全审计动态整改机制,确保全面整改、彻底整改、长效整改。一是强化整改落实,切实增强整改工作紧迫感;二是压实整改责任,建立健全审计联合整改机制;三是强化追责问责,更好发挥审计“经济体检”作用;四是提高政治站位,强化迎审能力和业务水平。
       公司三总师副职、审计工作领导小组成员及本部各部门负责人、银川中铁水务相关人员共计30余人参加会议。